赵县审计局
赵县审计局(简称县审计局)为县政府工作部门,机构规格为正科级。 中共赵县县委审计委员会办公室设在县审计局,接受中共赵县县委审计委员会的直接领导,承担中共赵县县委审计委员会具体工作,研究提出审计领域坚持...
机构信息
地区: 赵县
分类: 政府机构 > 审计局
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工作时间: 上午8:30-12:00,下午13:30-17:30(其中6、7、8月14:30-17:30)
电话: 0311-84941457
地址: 石家庄市赵县自强路35号
详细介绍
赵县审计局(简称县审计局)为县政府工作部门,机构规格为正科级。
中共赵县县委审计委员会办公室设在县审计局,接受中共赵县县委审计委员会的直接领导,承担中共赵县县委审计委员会具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作发展规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实省委、省委审计委员会、市委、市委审计委员会和县委、县委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划等有关事项。县审计局内设机构根据工作需要承担中共赵县县委审计委员会办公室相关工作,接受中共赵县县委审计委员会办公室的统筹协调。
贯彻落实中央和省、市、县委关于审计工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草县政府规范性文件草案,制定本部门规范性文件;拟定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划,以及年度审计计划并组织实施,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向中共赵县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;县本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;中央和省、市、县财政转移支付资金;使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业,上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)会同县委机构编制委员会办公室,对党政机关和所属事业单位的机构设置、编制使用以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。
(十)组织开展审计领域的交流与合作,负责审计信息系统建设,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
(十一)完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。
内设机构及职能

(一)办公室

负责机关日常工作的协调和督办,负责机关文电、会务、保密、机要、信访、档案、政务公开、后勤保障等工作,负责机关财务、国有资产管理工作,承办人大代表建议、政协委员提案答复工作,负责门户网站管理工作。负责起草县政府规范性文件草案。负责机关规范性文件的合法性审查,承担行政复议、行政应诉的有关工作;负责拟订全县年度审计项目计划,县级审计项目计划的调整报批,调度审计项目进度。负责审计统计,监督检查审计业务质量,审理有关审计业务事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。依法检查审计决定执行情况,督促被审计单位进行整改;牵头起草审计发现问题的整改和处理结果报告。负责局机关的机构编制、人事管理和教育培训工作;负责机关专业技术职称评定申报工作;负责局机关老干部工作。负责局机关党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作;承担机关党风廉政建设具体工作。负责推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量;核查社会审计机构出具的相关审计报告。

(二)审计一科

负责组织对县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。牵头起草年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计结果报告、审计工作报告。组织审计乡镇政府预算执行情况、决算草案及其他财政收支。负责对社会保障基金、社会捐赠资金、彩票公益金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。负责对国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况和税收征管、社会保险费征收等情况进行审计。负责对乡镇主要领导干部和审判机关、检察机关、纪检监察机关主要领导干部经济责任履行情况进行审计。负责对县直党政工作部门、事业单位、人民团体党政主要领导干部的经济责任履行情况进行审计。对县属国有及国有控股企业领导人员经济责任履行情况进行审计。对县属学校党政主要领导干部履行经济责任情况进行审计。承担县经济责任审计联席会议办公室的日常工作。负责对乡镇党政主要领导干部、县直承担自然资源资产管理和生态环境保护工作相关部门主要领导干部自然资源资产离任审计。组织对全县自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计。负责对乡镇党委、政府主要领导干部,县直党政群机关、政法机关及县委、县政府直属事业机构(单位)主要领导干部开展机构设置、编制使用以及执行有关规定情况的专项审计。

(三)审计二科

组织审计与县财政有拨款关系的县纪检监察机构、县委机关、县人大常委会机关、县政府机关、县政协机关、县政法机关及其他党派组织、社会团体的预算执行情况、决算草案及其他财政财务收支;负责对县直有关部门、县委县政府直属事业单位及其所属单位的预算执行情况、决算草案及其他财政财务收支进行审计;负责对有关部门公务支出和公款消费等进行专项审计和审计调查。负责对县直农业农村、扶贫开发等主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支和主要领导干部经济责任履行情况进行审计。组织对农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目进行审计。

(四)审计三科

组织对县级投资、以县级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计。对中央、省、市财政安排我县的项目投资进行审计监督,对县重点建设项目的实施情况进行跟踪审计。组织对县属国有和国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支进行审计,对县属国有资产监督管理部门预算执行情况、决算草案、财政收支以及有关经济活动情况进行审计;组织对上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益,上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计。

领导信息
孟英芬(党组书记、局长):主持局全面工作。
 李博(党组成员、副局长):负责计划财务、法规审理、政府投资审计、信息宣传、文秘档案、安全保密等方面工作。分管办公室、审计三科。协助局长抓好局日常工作。联系机关工会工作。
 杜增军(党组成员、副局长):负责党建、党风廉政、纪检监察、党支部、重大政策落实审计等方面工作。分管审计一科、审计二科。
 赵国兵(党组成员、副科级干部):负责领导干部经济责任审计及自然资源资产离任审计等方面工作,分管计算机信息中心。
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