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全部服务分类
内设机构设置:
(一)内设机构名称:办公室
联系电话:0774-8982561
负责人:杨名连
内设机构职责:管理局机关日常政务
(二)内设机构名称:审理股
联系电话:0774-8980350
负责人:邹林潼
内设机构职责:承担法治政府建设、审计法治宣传教育、行政复议、行政应诉等工作。负责跟踪管理审计进度、督促审计整改、审计结果公告、审计成果的研究和利用。审理全县有关审计业务事项,监督检查审计业务质量。负责对审计发现重大违纪违法问题线索的移送协调。负责监督、检查内部审计业务质量。指导全县各单位内部审计工作。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。指导全县审计机关审理业务。
(三)内设机构名称:固定资产投资审计股
联系电话:0774-8982561
负责人:杨名连
内设机构职责:组织审计国家、自治区、市、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目以及其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目等。开展相关专项审计调查。负责对重大建设项目实施情况进行监督检查。组织开展对中央、自治区、市和县财政预算资金安排的固定资产投资项目及重大建设项目的监督检查。
(四)内设机构名称:经济责任审计分局
联系电话:0774-8972245
负责人:李舟晨
内设机构职责:负责全县经济责任审计工作的统筹协调和指导。负责组织县委管理干部和国有企业领导干部的经济责任审计工作。负责拟订有关经济责任审计工作规范。综合分析领导干部经济责任审计工作情况,汇总起草领导干部经济责任审计综合审计报告。承担县经济责任审计工作联席会议办公室的日常工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计调查。
(五)内设机构名称:综合审计股
联系电话:0774-8972245
负责人:李舟晨
内设机构职责:组织审计国家、自治区、市和本县有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计本县预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县人民政府及所辖乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区、市和本县财政转移支付资金。负责对县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督检查。组织审计县国有金融机构和县人民政府规定的资本占控股或主导地方金融机构的资产、负债和损益,组织审计金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县国有企业和县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,组织审计有关企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。根据审计署、自治区审计厅、市审计局授权、贷款项目的财务收支审计,开展相关专项审计调查。
组织对县党政群团机关及其直属单位年度预算执行和其他财务收支情况的审计。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织审计县人民政府相关部门、县人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金。开展相关专项审计调查。统筹和指导全县行政事业和农业农村、社会保障审计业务。
(六)内设机构名称:电子数据审计股
联系电话:0774-8986176
负责人:梁瑶
内设机构职责:组织审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。负责“金审工程”建设、大数据审计、电子信息审计软件的开发及应用。
主要领导信息: 莫少芳,女,瑶族,1978年12月生,广西贺州钟山人,1999年7月参加工作,2001年12月加入中国共产党,大学学历。现任钟山县审计局党组书记、局长,中共钟山县委员会审计委员会。。。