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全部服务分类
审计局共有8个内设机构。
1、办公室
负 责 人:蒋孟霏
办公电话:0736-4222898
工作职责:
负责机关日常工作的协调和督办、纪检监察、党的建设、机要保密、政工人事、计划编制、业务统计、优化环境、精准扶贫、文明创建、招商引资、机关出纳、文字综合、调研信息、团支部、文书处理、政法综治、信息统计、政务公开、老干、女工、后勤保障等工作。
2、法制股
负 责 人:王贵安
办公电话:17373657001
工作职责:
负责法律法规和政策宣传,提出组织实施意见,负责法制法规、审理复核、业务学习等工作。
3、财政金融审计股
负 责 人:赵文婷
办公电话:17373657022
工作职责:
组织审计本级预算执行情况、决算草案及其他财政收支,上级财政转移支付资金,负责项目审计、调研信息和机关会计等工作,协助搞好信息化建设。
4、行政事业审计股
负 责 人:徐 庆
办公电话:17373657030
工作职责:
组织审计市直相关部门及直属单位、民主党派、社会团体及其下属单位的财政财务收支情况,负责项目审计、调研信息等工作,协助搞好信息化建设。
5、固定资产投资审计股
负 责 人:但陈华
办公电话:18975637828
工作职责:
组织审计政府性投资、以政府性投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目,负责项目审计工作,协助经责股搞好项目审计。
6、经济责任审计股
负 责 人:吴 惠
办公电话:18075610191
工作职责:
组织市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人的经济责任审计,负责项目审计、调研信息等工作,协助搞好信息化建设。
7、企业审计股(内审股)
负 责 人:卜五洋
办公电话:17373657029
工作职责:
组织审计市属国有企业或市人民政府规定的国有资产占控股地位或主导地位的企业及其下属单位的资产、负债、损益及财务收支情况和相关绩效情况,负责企业审计、指导内部审计工作。
8、电子数据审计股
负 责 人:卜五洋
办公电话:17373657029
工作职责:
组织开展业务电子数据的采集、验收、整理、和综合分析利用,负责计算机审计、信息化建设、0A系统运行维护和调研信息等工作,协助行审股搞好项目审计。
二、机构设置及决算单位构成 …。。。