A08015《区内企业退税汇总申报表》
区内企业退税汇总申报表 |
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海关企业代码: |
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纳税人名称: |
(公章) |
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纳税人识别号: |
申报年月:年月 |
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申报批次: |
金额单位:元至角分 |
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购买企业申报 |
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出口退税出口明细申报表 |
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份, |
记录 |
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条 |
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出口额 |
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美元 |
出口货物报关单 |
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张, |
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进境货物备案清单 |
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张, |
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出口收汇核销单 |
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张, |
收汇额 |
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美元 |
远期收汇证明 |
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张, |
其它凭证 |
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张 |
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出口退税进货明细申报表 |
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份, |
记录 |
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条 |
增值税专用发票 |
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张, |
消费税专用税票 |
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张 |
海关进口增值税专用缴款书 |
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张, |
海关进口消费税专用缴款书 |
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张 |
外贸企业出口退税进货分批申报单 |
张, |
总进货金额 |
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元 |
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总进货税额 |
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元, |
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其中:增值税 |
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元, |
消费税 |
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元 |
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本月申报退税额 |
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元, |
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其中:增值税 |
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元, |
消费税 |
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元 |
本月实收已退税额 |
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元, |
本年累计实收已退税额 |
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元 |
本月实收已退增值税退税额 |
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元, |
本年累计实收已退增值税退税额 |
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元 |
本月实收已退消费税退税额 |
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元, |
本年累计实收已退消费税退税额 |
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元 |
申请开具单证 |
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代理出口货物证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
代理进口货物证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
来料加工出口货物免税证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
来料加工出口货物免税核销证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
出口货物转内销证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
退运已补税证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
补办报关单证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
补办收汇核销单证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
补办代理出口证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
出口企业出口含金产品免税证明 |
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份, |
记录 |
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条 |
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申报人申明 |
授权人申明 |
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此表各栏填报内容是真实、合法的,与实际购进货物情况相符, |
(如果你已委托代理申报人,请填写下列资料) |
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此次申报退税的购进货物符合国家有关政策规定。否则,本企业愿意 |
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承担由此产生的相关责任。 |
为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本纳税人的代理申报 |
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人,任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。 |
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经办人: |
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财务负责人: |
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授权人签字 |
(盖章) |
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法定代表人(负责人): |
年月日 |
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年月日 |
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【表单说明】
(一)表头项目填写规则
纳税人识别号:购买企业在税务机关办理税务登记取得的编号;
纳税人名称:购买企业名称的全称;
海关企业代码:购买企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号;
申报年月:按申报期年月填写,对跨年度的按上年12月份填写;
申报批次:所属年月的第几次申报;
(二)具体内容填写规则
1.退税申报部分
购买企业退税申报明细表:购买企业本次申报的《购买企业退税明细申报表》份数;
记录:购买企业退税申报表里记录条数,即购买企业申报电子数据文件的记录条数;
出口额:企业外销货物应收出口美元额;
购买企业出口退税进货分批申报单:外购买企业出口退税进货分批申报单的张数;
其他出口凭证:和出口相关的其他凭证;
购买企业退税进货明细申报表:本次申报的《购买企业退税进货明细申报表》份数;
记录:退税进货明细申报表里记录条数,即企业申报进货电子数据文件的记录条数;
增值税专用发票:本次申报用于出口退税的增值税专用发票张数;
消费税专用税票:本次申报的消费税专用税票张数;
总进货金额:本次申报进货计税金额的合计数;
总进货税额:本次申报进货税额的合计数;
其中增值税:本次申报进货增值税税额的合计数;
消费税:本次申报进货消费税税额的合计数;
本月申报退税额:本次申报进货应退税额的合计数;
其中增值税:本次申报增值税应退税额的合计数;
消费税:本次申报消费税应退税额的合计数;
本月实收已退税额:纳税人本月实收已退税额;
本年累计本年实收已退税额:纳税人本年累计实收已退税额;
本月实收已退增值税退税额:纳税人本月实收已退增值税退税额;
本月实收已退消费税退税额:纳税人本月实收已退消费税退税额;
本年累计实收已退增值税退税额:纳税人本年累计实收已退增值税退税额;
本年累计实收已退消费税退税额:纳税人本年累计实收已退消费税退税额;
2.单证申报部分:
填写购买企业本次申报到退税部门各种单证的张数和具体记录数;
本表空行部分填写税务机关要求或企业需要申报的其他单证。