西峡县审计局
内设机构及职责 (一)财政金融审计室(政策跟踪审计室) 负责审计县级预算执行和其他财政收支情况,拟定县级财政预算执行情况的审计实施方案,汇总审计结果;负责审计县级财政组织预算执行情况、县地方...
机构信息
地区: 西峡县
分类: 政府机构 > 审计局
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工作时间: 夏季 上午8:00至12:00,下午15:00至18:00 冬季 上午8:00至12:00,下午14:30至17:30
电话: 0377-69663653
地址: 南阳市西峡县建设东路99号
详细介绍

内设机构及职责

(一)财政金融审计室(政策跟踪审计室)

负责审计县级预算执行和其他财政收支情况,拟定县级财政预算执行情况的审计实施方案,汇总审计结果;负责审计县级财政组织预算执行情况、县地方税务部门税收政策执行和其它财务收支情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况和乡镇政府、街道办事处预算执行、决算和其他财政收支情况;负责审计县财政局及其下属单位的账务收支状况;负责审计地方性金融机构的资产、负债、损益状况;承担重大项目审计及经济责任审计工作;开展相关专项审计调查。主要审计单位:县财政局及其直属机构、县地税局及其直属机构、县国库、各乡镇(街道)办事处、各金融机构。

负责对党中央、国务院及省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。

(二)办公室(法制审理室)

处理机关日常政务,负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担有关文件的起草、信息、宣传、统计、安全、保密、综治、目标管理、审计科研等行政工作;负责机构编制工作;拟定审计工作计划和年度审计项目计划,检查审计项目计划的执行落实情况;监督机关和直属单位的财务收支情况;负责机关的日常管理工作和门户网站管理;联系特约审计员;负责局机关及所属事业单位的党群工作、政治思想教育、精神文明建设、党风廉政建设、效能建设、审计回访和完成县里安排的其他临时性工作。

参与起草地方审计规范性文件和规章制度,监督审计法及相关财政法律法规的执行情况,承担项目审理和审计文书的合法性审核工作;承担机关依法行政、行政复议、行政应诉等工作;组织对审计机关和社会审计机构的审计业务质量的监督检查工作。

(三)经济责任审计服务中心综合办公室
起草经济责任审计规范性文件,组织对全县乡科级领导干部及依法属于县审计部门审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承担县经济责任审计工作领导小组的日常工作;指导审计机关经济责任审计业务。
(四)审计整改中心
承接上级审计机关对我县审计问题整改清单,及时提交县审计整改联席会议,督促有关单位按照要求进行整改,草拟审计整改报告,负责对上联络。督查县本级安排审计项目的整改情况,检查审计决定执行情况和审计报告落实情况。指导被审计单位按规定进行整改,帮助健全完善有关规章制度,堵塞管理漏洞,促进依法行政。负责汇总本年度审计问题总体整改情况,向县政府和县人大常委会作专题报告。(与审计信息中心一个机构两块牌子)

(五)经贸审计室

负责审计县工、交、商、贸等部门的财政财务收支;负责审计县属国有企业和县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益。组织对内部审计工作的指导和监督。承担重大项目审计及经济责任审计工作; 开展相关专项审计调查。主要审计单位:交通局、公路局、工信局、商务局、电业局、粮食局、老界岭管理局、市场发展中心、商业总公司、供销社、外贸总公司、物资总公司、医药公司、老干局、档案局、统计局、民宗局等。

(六)农业与资源环保审计室
负责审计县直有关部门和乡镇、政府管理的农业专项资金、资源、能源和生态环境保护资金;承担相关重大项目审计及经济责任审计工作; 开展相关专项审计调查。主要审计单位:农办、农业局、林业局、水利局、畜牧局、国土资源局、环保局、环卫局、石门管理局、恐龙蛋管理局、农机总站、菌办、桃办、药办、烟办、烟镇林场、木寨林场等。

(七)行政事业审计室

负责审计与县财政有拨缴款关系的政党组织、社会团体的财政财务收支;负责审计县直有关部门及直属单位的财政财务收支;负责对社会保障基金、捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;负责对国际组织和外国政府在我县的援助、贷款项目的账务收支进行审计监督;承担重大项目审计及经济责任审计工作;开展相关专项审计调查。主要审计单位:人大机关、政协机关、县委办、政府办、法院、检察院、组织部、纪检委、宣传部、统战部、政法委、县直工委、党史办、公安局、工会、妇联会、团县委、科协、工商联、司法局、文明办、接待办、人社局、社保中心、民政局、城市管理行政执法局、物价局、科技局、信访局、卫生和计划生育委员会、教体局、体育中心、安监局、文广新局、行政审批中心、旅游局、产聚办、残联、人民医院、中医院等。

(八)政府投资审计中心

负责审计政府投资和以政府投资为主的重点建设项目的预算执行情况和决算;负责城乡基础设施建设项目的预算执行情况和决算审计;组织对上级授权的国家、省、市、县建设项目和技改项目的预算执行和决算进行审计监督;承担相关重大项目审计及经济责任审计工作;开展相关专项审计调查。主要审计单位:发改委、住建局、房管局、规划局、公共资源交易中心、人防办以及与政府投资基建项目相关的建设单位和施工单位等。(与内审指导监督中心一个机构两块牌子)

(九)内审指导监督中心

对内部审计业务履行指导和监督职责,提出规范内审工作的意见和建议,组织开展内审理论与研究及内审人员职业教育,总结交流内审工作经验,提供内审咨询等服务,协调业内、业外关系,维护会员合法权益,办理上级及政府有关部门委托和授权的其他工作。(与政府投资审计中心一个机构两块牌子)

(十)审计信息中心

实行计算机信息管理员制度,负责全局信息化建设的规划、管理、组织与协调。计算机网络建设、管理与维护,包括局域网与市审计局、县政府以及其他单位的联网工作。组织全局计算机审计软件的培训并指导实际应用,负责OA审计管理系统和AO现场审计实施系统的安装、运行、应用、管理和升级。负责与被审计单位计算机财务数据的软件接口设计,指导各业务股室开展计算机联网审计。负责计算机审计方法征集评选,AO应用实例上报,计算机设备的采购、分配、管理及维护,审计信息化工作考核和局领导交办的其他工作。(与审计整改中心一个机构两块牌子)

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