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一、机构职能
(一)负责全区审计工作。负责对国家和地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部履行自然资源资产管理责任实行审计,对国家和地方重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)起草有关审计的规范性文件草案,制定全区审计业务规章制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向区委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向区长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出龙圩区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区人民政府有关部门、镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:国家和地方有关重大政策措施贯彻落实情况;区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各机关各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支;各镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和地方财政转移支付资金;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;国家、自治区、梧州市投资和以龙圩区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,龙圩区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;龙圩区国有企业和金融机构、龙圩区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,龙圩区驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;根据自治区审计厅授权,国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和履行自然资源资产管理责任实行审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)组织开展审计领域区内外交流与合作。
(九)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(十)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰全区各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、内设机构
梧州市龙圩区审计局不设内设机构。
三、主要领导
局长:陈义勇
咨询电话:0774—6022299
办公地址:梧州市新湖一路65号梧州市审计局, 邮编:543003
官方网址:点击进入网上办事大厅
工作时间:工作日上午8:00—12:00,下午15:00—18:00