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(一)负责全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、镇(街道办事处)党委和政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇(街道办事处)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益;市驻外非经营性机构的财务收支;市政府部门、镇(街道办事处)政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
(十)完成上级交办的其他任务。
内设机构及职责
(一)办公室(人事监察股)
负责局机关日常政务,负责重要会议的组织和有关文件起草,管理机关文书、机要、档案、保卫、信访等事务工作;管理局机关财务、后勤工作。
负责局机关的机构编制和人事管理工作;承担局机关和直属单位党建群团、离退休干部、纪检监察、机关精神文明建设和社会综合治理等工作;负责组织干部的教育、学习培训工作。
根据市政府和上级审计机关要求协调安排年度审计工作计划;负责起草各类审计综合报告、文件、材料;负责编写《大事记》、《审计年鉴》;组织指导全局审计情况综合分析、对外宣传、信息反馈工作,为领导决策提供分析资料。
负责机关网络建设和办公自动化建设以及计算机、网络的管理维护工作。
(二)财政社保审计股
组织审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况;负责审计市级预算执行、决策执行和其它财政收支、市财政转移支付资金。镇(街道办事处)预算执行情况。负责审计市财政局、市地方税务局等部门及下属单位的财政财务收支状况。组织审计市政府相关部门及以下政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(三)金融经贸审计股
组织审计市属国有金融机构和国有资本占控股或主导地位金融机构的境内外资产、负债和损益,组织审计金融管理部门预算执行、决算草案和其他财政财务收支。组织审计市属国有企业和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益。组织审计市驻外非经营性机构的财务收支。开展金融相关专项审计调查,开展经贸专项审计和审计调查。
(四)行政事业审计股
组织审计市本级行政事业单位及下属单位的财政财务收支。开展专项审计和审计调查。
(五)农业农村审计股
组织审计农业农村、林业水利、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。
(六)法规审理股。
承担对业务部门移交审计资料的审理并提出书面审理意见;根据财经审计法律法规、方针政策,提出加强审计工作质量的意见建议;审理本局审计项目;检查业务科室审计项目质量;负责优秀审计项目评选工作。
承担有关地方性制度(办法、规定等)的起草工作。承担机关有关规范性文件的合法性审查工作。承担机关行政复议、行政应诉等工作。审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。组织实施审计系统普法依法治理工作。指导全市内部审计工作。承办市人大建议、政协提案。
(七)电子数据审计股。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。组织对市有关部门和市属国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目及信息系统的审计。承担局机关信息化建设工作,组织全局计算机审计软件的应用、推广和培训。指导全市电子数据审计工作。
(八)经济责任审计股。负责办理市经济责任审计工作领导小组的日常事务。组织制定经济责任审计工作制度、规定。协调落实经济责任审计项目计划,掌握计划执行情况,统计汇总并报送审计结果,对接经济责任审计问责工作。组织经济责任审计业务知识培训和经验总结交流工作。组织实施市委机构、市委市政府直属事业单位领导干部经济责任审计。组织实施市政府机构党政领导干部及其他机构(不含部门内设机构、直属机构)市管党政领导干部经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。负责完成市经济责任审计工作领导小组交办的其他事项。
(九)固定资产投资审计股。组织审计市政府投资和以市政府投资为主的建设项目、政府与社会资本合作项目、市属国有企业和市属国有资本占控股或主导地位的企业投资的项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的预算执行、决算和建设运营情况。开展专项审计和审计调查。
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