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(一)负责全市审计工作。负责对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计。对国家、省委、省政府、保定市委、保定市政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划;参与拟订高碑店市有关审计、财经方面的政府规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出市本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。
(四)依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:
1.市本级预算执行情况和其它财政收支,市本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.乡级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
3.使用财政资金的其他事业组织的财务收支。
4.上级审计机关安排的国有金融机构、非银行金融机构资产、负债和损益状况。
5.市政府管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
7.市国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。
8.政府投资和政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
9.市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
10.法律、行政法规规定的应由审计机关审计的其他事项。
(五)按照规定对党政机关、事业单位、人民团体主要领导干部及市属国有企业领导干部及依法属于市级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。
(八)承办市委、市政府和保定市审计局交办的其他任务。
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