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(1)贯彻执行审计方面的法律法规和方针政策,制定新区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施。
(2)负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,依法对财政违法行为作出处理、处罚决定或提出审计建议。
(3)负责对管委会本级财政收支和预算执行情况,对管委会所属企事业单位的财政、财务收支情况进行监督检查和审计。负责垂直管理机构专项经费的使用监督工作。负责对各新城财政审计。负责新区、各新城重点国有企业、国有资产占控股地位、或者主导地位企业的审计。
(4)负责对新区新城重大政府投资项目审计工作。
(5)负责对新区重大建设项目的建设内容和标准、工程进度及工程质量控制、投资控制及投资效益,以及项目业主、参建单位和中介机构与重大建设项目的有关行为进行稽察。
(6)对党工委管理的领导干部和依法属于审计监督对象的其他企事单位主要负责人任职期间经济责任和自然资源资产离任审计履行情况进行审计监督。
(7)负责指导和监督内部审计工作,依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。
(8)向党工委、管委会提出年度新区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,依法向社会公布审计结果,向新区部门、新城党委管委会以及新区所属企事业单位通报审计情况和审计结果。
(9)承办党工委、管委会交办的其他事项。
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