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国家税务总局河北省电子税务局地址:
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纳税人可通过电子税务局办理《全程网上办税清单》和《线上线下融合办税清单》 提供的涉税事项。
全程网上办税清单
序号 |
税务事项名称 |
1 |
一照一码户登记信息确认 |
2 |
两证整合个体工商户登记信息确认 |
3 |
两证整合个体工商户信息变更 |
4 |
一照一码户信息变更 |
5 |
税务登记信息变更(非“多证合一”“两证整合”纳税人) |
6 |
增值税一般纳税人登记 |
7 |
选择按小规模纳税人纳税的情况说明 |
8 |
一般纳税人转登记小规模纳税人 |
9 |
货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案 |
10 |
出口退(免)税企业备案信息报告 |
11 |
退税商店资格信息报告 |
12 |
出口企业放弃退(免)税权报告 |
13 |
其他出口退(免)税备案 |
14 |
增值税适用加计抵减政策声明 |
15 |
存款账户账号报告 |
16 |
财务会计制度及核算软件备案报告 |
17 |
银税三方(委托)划缴协议 |
18 |
综合税源信息报告 |
19 |
环境保护税税源信息采集 |
20 |
增量房房源信息报告 |
21 |
水资源税税源信息报告 |
22 |
建筑业项目报告 |
23 |
注销建筑业项目报告 |
24 |
不动产项目报告 |
25 |
注销不动产项目报告 |
26 |
房地产税收一体化信息报告 |
27 |
跨区域涉税事项报告 |
28 |
跨区域涉税事项报验 |
29 |
跨区域涉税事项信息反馈 |
30 |
税收减免备案 |
31 |
停业登记 |
32 |
复业登记 |
33 |
企业所得税清算报备 |
34 |
税务注销即时办理 |
35 |
注销扣缴税款登记 |
36 |
发票遗失、损毁报告 |
37 |
车辆生产企业报告 |
38 |
税务证件增补发 |
39 |
文化事业建设费缴费信息报告 |
40 |
发票票种核定 |
41 |
发票验(交)旧 |
42 |
红字增值税专用发票开具及作废 |
43 |
增值税税控系统专用设备变更发行 |
44 |
增值税预缴申报 |
45 |
增值税一般纳税人申报 |
46 |
原油天然气增值税申报 |
47 |
增值税小规模纳税人申报 |
48 |
航空运输企业年度清算申报 |
49 |
消费税申报 |
50 |
居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 |
51 |
居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 |
52 |
居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 |
53 |
居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 |
54 |
清算企业所得税申报 |
55 |
企业所得税汇总纳税信息报告 |
56 |
非居民企业企业所得税自行申报 |
57 |
非居民企业企业所得税预缴申报 |
58 |
非居民企业企业所得税年度申报 |
59 |
关联业务往来年度报告申报 |
60 |
扣缴企业所得税报告 |
61 |
车辆购置税申报 |
62 |
城镇土地使用税、房产税申报 |
63 |
车船税申报 |
64 |
印花税申报 |
65 |
印花税票代售报告 |
66 |
委托代征证券交易印花税报告 |
67 |
代扣代缴证券交易印花税申报 |
68 |
烟叶税申报 |
69 |
耕地占用税申报 |
70 |
契税申报 |
71 |
资源税申报 |
72 |
水资源税申报 |
73 |
土地增值税预征申报 |
74 |
房地产项目尾盘销售土地增值税申报 |
75 |
其他情况土地增值税申报 |
76 |
土地增值税清算申报 |
77 |
环境保护税一般申报 |
78 |
环境保护税抽样测算及按次申报 |
79 |
附加税(费)申报 |
80 |
文化事业建设费申报 |
81 |
废弃电器电子产品处理基金申报 |
82 |
石油特别收益金申报 |
83 |
油价调控风险准备金申报 |
84 |
残疾人就业保障金申报 |
85 |
非税收入通用申报 |
86 |
通用申报(税及附征税费) |
87 |
定期定额户自行申报 |
88 |
委托代征报告 |
89 |
房产交易申报 |
90 |
申报错误更正 |
91 |
申报作废 |
92 |
逾期申报 |
93 |
财务报表数据转换 |
94 |
财务报表报送与信息采集(企业会计准则) |
95 |
财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) |
96 |
财务报表报送与信息采集(企业会计制度) |
97 |
财务报表报送与信息采集(政府会计准则制度) |
98 |
财务报表报送与信息采集(其他会计制度) |
99 |
企业集团合并财务报表报送与信息采集 |
100 |
税收统计调查数据采集 |
101 |
对外合作开采石油企业信息采集 |
102 |
欠税人处置不动产或者大额资产报告 |
103 |
境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 |
104 |
税费缴纳 |
105 |
开具税收完税证明 |
106 |
转开印花税票销售凭证 |
107 |
转开税收缴款书(出口货物劳务专用) |
108 |
中国税收居民身份证明 |
109 |
服务贸易等项目对外支付税务备案 |
110 |
出口退(免)税证明开具 |
111 |
来料加工免税证明及核销办理 |
112 |
出口卷烟相关证明及免税核销办理 |
113 |
作废出口退(免)税证明 |
114 |
补办出口退(免)税证明 |
115 |
开具中央非税收入统一票据 |
116 |
企业印制发票审批 |
117 |
对纳税人延期缴纳税款核准 |
118 |
对纳税人延期申报核准 |
119 |
对纳税人变更纳税定额的核准 |
120 |
增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
121 |
对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 |
122 |
变更税务行政许可 |
123 |
税收减免核准 |
124 |
定期定额户申请核定及调整定额 |
125 |
农产品增值税进项税额扣除标准核定 |
126 |
误收多缴退抵税 |
127 |
入库减免退抵税 |
128 |
汇算清缴结算多缴退抵税 |
129 |
车辆购置税退税 |
130 |
车船税退抵税 |
131 |
增值税期末留抵税额退税 |
132 |
石脑油、燃料油消费税退税 |
133 |
逾期增值税抵扣凭证抵扣管理 |
134 |
未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣管理 |
135 |
出口货物劳务免退税申报核准 |
136 |
外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税申报核准 |
137 |
外贸企业外购应税服务免退税申报核准 |
138 |
外贸综合服务企业代办退税申报核准 |
139 |
购进自用货物免退税申报核准 |
140 |
出口已使用过设备免退税申报核准 |
141 |
退税代理机构结算核准 |
142 |
航天发射业务免退税申报核准 |
143 |
生产企业出口非自产货物消费税退税申报核准 |
144 |
出口货物劳务免抵退税申报核准 |
145 |
增值税零税率应税服务免抵退税申报核准 |
146 |
生产企业进料加工业务免抵退税核销 |
147 |
出口退(免)税延期申报核准 |
148 |
出口退(免)税凭证信息查询 |
149 |
出口退(免)税凭证无相关电子信息申报 |
150 |
出口退税资料报送与信息采集 |
151 |
纳税信用补评 |
152 |
纳税信用复评 |
153 |
延(分)期缴纳罚款申请审批 |
154 |
涉税专业服务协议信息采集 |
155 |
涉税专业服务协议信息变更及终止 |
156 |
涉税专业服务业务信息采集 |
157 |
涉税专业服务机构(人员)基本信息采集 |
158 |
逾期抄报税远程解锁税控设备 |
159 |
个人所得税代扣代缴(预扣预缴)申报 |
160 |
个人所得税股权奖励、转增股本分期纳税,股权激励、技术成果投资入股递延纳税,科技成果转化现金奖励等个人所得税备案 |
161 |
个人所得税扣缴手续费申请 |
162 |
经营所得个人所得税月(季)度申报(A表) |
163 |
经营所得个人所得税年度申报(B表) |
164 |
多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表) |
165 |
专项附加扣除信息填报 |
166 |
查询本人2019年1月1日起的收入纳税明细 |
167 |
发票票种核定及领用套餐 |
168 |
发票验领套餐 |
169 |
跨区域经营套餐 |
170 |
基础业务综合办理 |
171 |
增值税一般纳税人登记套餐 |
172 |
增值税附加税联合申报套餐 |
173 |
消费税附加税联合申报套餐 |
174 |
发票套餐 |
175 |
涉税专业服务机构管理套餐 |
176 |
扣缴税款登记 |
177 |
跨区域涉税事项报告查询 |
178 |
跨区域涉税事项延期 |
179 |
股票期权或认购股票个人所得税延期纳税备案 |
180 |
个人所得税股权激励报告 |
181 |
非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案表 |
182 |
上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案表 |
183 |
发票领用(电子发票) |
184 |
超限量领购发票购票特批申请 |
185 |
代开发票信息采集 |
186 |
抵扣联数据采集 |
187 |
增值税发票勾选认证平台 |
188 |
增值税一般纳税人申报(一表集成) |
189 |
消费税及附加税(费)申报 |
190 |
分支机构企业所得税年度纳税申报表 |
191 |
工会经费申报 |
192 |
个人储蓄利息所得税申报5% |
193 |
车辆购置税多元化缴税 |
194 |
车船税汇总申报(保险公司) |
195 |
清算申报套餐 |
196 |
单位社会保险费申报(人社核定) |
197 |
逾期申报查询 |
198 |
特别纳税调整相关资料 |
199 |
申报介质导入 |
200 |
开发成品油消费税涉税信息采集功能 |
201 |
缴款凭证打印 |
202 |
申报结果查询 |
203 |
增值税即征即退备案 |
204 |
企业重点群体人员采集 |
205 |
企业退役士兵采集 |
206 |
非居民企业汇总申报企业所得税证明 |
207 |
税收完税证明(社保费)(表格式) |
208 |
延期缴纳税款申请审核结果反馈单打印 |
209 |
不予加收滞纳金审批报告表 |
210 |
税务师事务所服务恢复 |
211 |
涉税专业服务专项报告 |
212 |
涉税专业服务恢复 |
213 |
涉税专业服务业务信息采集(年度报告) |
214 |
涉税专业服务中止 |
215 |
违法处置 |
216 |
货劳基础信息采集 |
217 |
境外注册中资控股居民企业认定 |
218 |
银行贷款产品介绍 |
219 |
涉税信息推送 |
220 |
涉税信息查询 |
221 |
办税进度及结果信息查询 |
222 |
发票信息查询 |
223 |
申报信息查询 |
224 |
缴款信息查询 |
225 |
欠税信息查询 |
226 |
优惠信息查询 |
227 |
个体工商户核定定额信息查询 |
228 |
涉税专业服务机构信用评价情况 |
229 |
涉税专业服务机构基本信息查询 |
230 |
涉税人员信息查询 |
231 |
税务师事务所行政登记信息查询 |
232 |
税务师事务所行政登记变更信息查询 |
233 |
税务师事务所行政登记终止信息查询 |
234 |
其从事涉税服务人员信用评价情况 |
235 |
涉税专业服务机构(人员)基本信息查询 |
236 |
涉税服务专项报告信息 |
237 |
涉税服务协议信息 |
238 |
纳税信用状态信息查询 |
239 |
违法违章信息查询 |
240 |
适用加计抵减政策查询 |
241 |
大厅实况 |
242 |
远程取号 |
243 |
我的预约 |
244 |
线下办理预约 |
245 |
我要预约 |
246 |
重大税收违法案件公告 |
247 |
欠税公告 |
248 |
重大税收违法案件查询 |
249 |
信用等级A类纳税人查询 |
250 |
车购税完税证明查询 |
251 |
对外支付备案查验 |
252 |
发票查询 |
253 |
欠税查询 |
254 |
一般纳税人资格查询 |
255 |
证明信息查询 |
256 |
对外支付查询(外汇局端) |
257 |
税收完税证明(表格式) |
258 |
税收完税证明(文书式) |
259 |
灵活就业人员社会保险费申报(人社核定) |
260 |
城乡医疗核定缴费(含补缴) |
261 |
城乡养老自主缴费 |
262 |
城乡养老核定缴费(含补缴) |
线上线下融合办清单
序号 |
税务事项名称 |
1 |
合并分立报告 |
2 |
一照一码户清税申报 |
3 |
两证整合个体工商户清税申报 |
4 |
注销税务登记 |
5 |
发票领用 |
6 |
代开增值税专用发票 |
7 |
代开增值税普通发票 |
8 |
代开发票作废 |
9 |
发票缴销 |
10 |
特别纳税调整数据采集 |
11 |
税务代保管资金收取 |
12 |
预约定价安排谈签与执行 |
13 |
纳税担保申请确认 |
14 |
复议申请管理 |
15 |
赔偿申请处理 |
16 |
税务行政补偿 |
17 |
中国居民(国民)申请启动的相互协商程序 |
18 |
税务师事务所行政登记 |
19 |
税务师事务所行政登记变更及终止 |
20 |
注销车辆购置税档案信息 |
21 |
补建车购税登记信息 |
22 |
证件遗失、损毁管理 |
23 |
个体工商户定额核定 |
24 |
税务行政应诉 |
25 |
重新作出行政行为处理 |
26 |
增值税期末留抵税额退税(2019年) |
请问,小规模增值税点击申报,提示:1010310001000002:调用表rd_yrdhyqwrdybnsrqc数据异常该怎么处理?
企业的应认定未认定一般纳税人的数据处理时间为空,或者企业逾期未认定时,申报小规模增值税会报如上错误。
如题,企业所得税季报或年报,小微企业判断条件是什么?
小微的条件: 1)从业人数<=300 2)资产总额<=5000万 3)年应纳税所得额≤300万 4)从事国家限制或禁止行业为“否” 企业类型代码为“100非跨地区经营企业”时,如果其税务登记信息中的“总分机构类型代码”为“分支机构”或“分总机构”的,则“109小型微利企业”自动为“否”,不可修改。
如题,定期定额户自行申报,个人所得税,教育附加,地方教育附加已申报,城市建设附加未申报。这种情况怎么申报?
这种情况电子税务局无法再单独申报城市建设附加,建议大厅单独申报。
请问,我公司直接向承担疫情防治任务的医院捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情物品,在税前扣除时需要哪些凭证资料?
感谢贵企业对灾区的捐赠,根据《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第9号)文件,企业和个人直接向承担疫情防治任务的医院捐赠的,捐赠人凭承担疫情防治任务的医院开具的捐赠接收函办理税前扣除事宜。
如题,我公司生产方便面,此次向多家承担疫情防治任务的医院捐赠方便面2万箱(市场价100万元),企业所得税如何处理?
首先感谢贵企业的爱心,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等文件规定,企业以实物对外捐赠的,需按公允价值确认视同销售收入,同时列支视同销售成本,并以捐赠物品的公允价作为公益性捐赠税前扣除金额。 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第9号)文件,企业和个人直接向承担疫情防治任务的医院捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的物品,允许在计算应纳税所得额时全额扣除。用于应对此次肺炎疫情的方便面等食品属于政策范畴,相关支出可于税前一次性扣除。
请问,我公司外购口罩10万只(市场价100万元)捐赠湖北承担疫情防治任务的某医院,该笔捐赠业务如何进行企业所得税处理?
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等文件规定,企业以实物对外捐赠的,需按公允价值确认视同销售收入,同时列支视同销售成本,并以捐赠物品的公允价作为公益性捐赠税前扣除金额。 根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第9号)文件,企业和个人直接向承担疫情防治任务的医院捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的物品,允许在计算应纳税所得额时全额扣除。