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甘南县审计局

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🕐 更新时间:2024-07-17👁 488 次浏览
甘南县审计局是齐齐哈尔政府工作部门,负责市场综合监督管理、市场主体登记注册、市场监管综合执法、食品药品安全监管、特种设备安全监察、知识产权保护等工作。

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📋 主要职能

主要职责:

(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计机关提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结果。

(三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:中央和省委、省政府重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡(镇)人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和县政府规定的县级国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益;受政府委托管理的有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金管理使用情况;法律法规规定的其他事项。

(四)按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人、国有企业领导干部实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(八)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全县审计信息系统。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化资源配置,构建集中统一、全面覆盖,权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

内设机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案、宣传等工作;承担信息、信访、建议议案提案办理、安全保密、财务、固定资产管理等工作;负责机关的人事管理、机构编制、队伍建设等工作;负责机关离退休干部管理和服务等工作;负责机关党务工作。组织跟踪审计党中央、省委、市委和县委有关重大政策措施贯彻落实情况;拟订审计工作中长期发展规划,制定年度审计项目计划并对计划执行情况进行动态管理。负责全县审计情况统计分析和报表报送。负责全县审计计算机信息技术工作。审理有关审计业务事项,监督检查局机关的审计业务质量,依法纠正审计机关违反国家规定作出的审计决定,受理信访举报,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。

(二)财政行政事业审计室。组织审计县本级及县直各部门、直属单位预算执行情况,决算草案和其他财政收支。组织审计乡(镇)人民政府预算执行情况、决算草案、其他财政收支和县级财政转移支付资金。组织审计县属国有企业和县政府规定的县级国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益。组织审计县属机关工作部门(单位)及其所属单位的财政财务收支。开展行政事业相关专项审计调查。

(三)经济责任社会保障审计室。组织对县委管理的乡(镇)、县直部门党政主要领导干部、直属单位及事业单位主要领导人员、国有企业领导干部实施经济责任审计。组织审计县政府相关部门、乡(镇)人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(四)农业农村审计室。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目,组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

执行的主要法律依据:《中华人民共和国审计法》

主要成员:
党组书记、局长:刘越强
党组成员、副局长:徐国民
党组成员、副局长:刘雪梅

党组成员、副局长:姜瑞东

党组成员、三级主任科员:刘宪龙

机构信息

数据来源:政府公开渠道
更新时间:2024-07-17
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