内审稽核科职能目录:负责全市执行公积金政策规定和资金管理情况等内部业务稽核内审与监督检查。包括对归集、提取、贷款、划转等业务及资金核算、资金账户安全、业务档案管理的稽核和内审,按时按质出具稽核报告;负责督导对稽核问题的整改落实;拟订内控制度评价标准;制定各类公积金业务廉政风险防控标准,并对业务管理的风险控制监督检查;负责上级及外部审计的沟通协调工作;对分中心内审稽核业务工作指导;配合中心内部岗位目标责任制的考核。
办公地址:马鞍山市政务服务中心汇通大厦22楼
负责人:胡勤
联系方式:2373891
办公时间:8:30-11:30,13:00-17:00